|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011_028 |
3.3.2011 |
Poskytnutie hydrologických údajov |
Slov. hydrometeorologický ústav |
00156884 |
262.44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML03012011 |
6.3.2011 |
Správa majetku verejnej kanalizácie
|
Ekoservis Slovensko, s.r.o. |
|
2,139.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_029 |
8.3.2011 |
Služby za kalendárny rok 2011 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
395.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_030 |
8.3.2011 |
Odmena za licenciu na ver. použ. hud. diel |
SOZA |
00178454 |
20.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_031 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_032 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_033 |
10.3.2011 |
Obedy 2/11 |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
42.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_034 |
10.3.2011 |
Obedy - hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
22.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_035 |
14.3.2011 |
Fa za dodané výrobky - lavicová noha |
KOVO Bohunka |
31621732 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_036 |
15.3.2011 |
Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
59.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_037 |
15.3.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
887.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_038 |
15.3.2011 |
Odber plynu 3/11 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
687.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML03022011 |
17.3.2011 |
Sanácia oporného múru v obci Chmeľnica |
SLOVDACH, s. r. o. |
|
50,500.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_039 |
17.3.2011 |
Kancelárske potreby |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
77.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_040 |
18.3.2011 |
Polohopisný a výškopisný plán na reguláciu potoka |
GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. |
45310084 |
864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_041 |
18.3.2011 |
Poplatky telefón |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
57.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_042 |
21.3.2011 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
299.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_044 |
21.3.2011 |
Internet 3/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML03052011 |
27.3.2011 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti |
UPSVaR Stará Ľubovňa |
|
3,150.00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
ZML03042011 |
4.4.2011 |
Kúpna zmluva KN-C 296 |
Hilda Tokarčíková |
|
10.00 EUR |