Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2025 | 28.7.2025 | Zmluva č. 1457/2025/OPR o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2026 | 28.5.2026 | Zmluva č. 326 1001 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202632 | 29.5.2026 | AED defibrilátor CardioAid-1 360J s príslušenstvom | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 2 965,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026056 | 25.3.2026 | Výpočtová technika | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 2 939,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202613 | 16.2.2026 | Počítač, tlačiareň, notebook, práce | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 2 939,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2 919,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2016 | 8.2.2016 | Inžiniersko-investorská činnosť vo výstavbe na zabezpečenie realizácie stavebného diela. | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_168 | 3.11.2011 | stavebný dozor - Revitalizácia centra obce | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 2 872,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7412938477 | 24.1.2013 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu , za obdobie 01.10.-31.12.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 849,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2018 | 13.4.2018 | Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Chmeľnica-IBV Pri Trati, SO... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242727 | 2.7.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20243401 | 6.8.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20244278 | 1.10.2024 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245060 | 8.11.2024 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245436 | 5.12.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20245890 | 9.1.2025 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 2.9.2014 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt | Enviromentálna energetická agentúra, n.o. Prešov | 45737602 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2018 | 16.8.2018 | Dotácia z rozpočtu PSK - Kultúrny dom v Chmeľnici-rekonštrukcia, modernizácia a stavebné... | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242059 | 4.6.2024 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 582,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241689 | 3.5.2024 | Vývoz TKO | EKOS, spol. s r. o. | 36168475 | 2 582,15 EUR |
