Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32026 | 12.3.2026 | Knihy do knižnice | JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ | 1124445399 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001138 | 12.3.2026 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -65,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001139 | 12.3.2026 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -9,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3126001140 | 12.3.2026 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -95,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026013 | 11.3.2026 | Kominárske práce | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92611599 | 11.3.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 35,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260363 | 10.3.2026 | Vyhodnotenie prevádzky ČOV, vybavenie nového povolenia, údaje z toku SHMÚ | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 766,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294283488 | 6.3.2026 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 254,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026111 | 5.3.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 424,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6612606271 | 5.3.2026 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261002251 | 4.3.2026 | Inštalácia Ekonomického programu 2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251406644 | 4.3.2026 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 102,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8384708143 | 4.3.2026 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260254 | 4.3.2026 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2026 | 3.3.2026 | Kúpna zmluva č. 022026 | ASARI s.r.o. | 46799095 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6002624098 | 3.3.2026 | Poplatok za vedenie majetkového účtu | VÚB, a.s. | 31320155 | 292,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260001 | 3.3.2026 | Úprava projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu | Ing. Michal Dziak | 56755741 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202614 | 27.2.2026 | Prepracovanie projektu pre stavebný zámer a projekt stavby na parcele KN C 800, 801 v k.ú.... | Ing. Michal Dziak | 56755741 | |
| Detail | Faktúra došlá | 262702235 | 20.2.2026 | Update programov Účtovníctvo 2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 284,13 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2026 | 20.2.2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 |
