Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202618 | 24.3.2026 | Dokumentácia pre stavebný zámer - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby k stavbe... | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | |
| Detail | Faktúra došlá | 26024 | 23.3.2026 | Oprava malotraktora | Mrug Ján ml. | 1077167003 | 296,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260118 | 20.3.2026 | Oprava optickej prípojky, kamerový systém | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 55,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600306 | 19.3.2026 | Ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 527,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261016 | 18.3.2026 | Oprava plávajúceho čerpadla -DHZO | TC TECHNIC s.r.o. | 45906114 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601071 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601069 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601113 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5887795786 | 17.3.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 85,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202602 | 17.3.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 956,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2026 | 17.3.2026 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Rybník v Humne s.r.o. | 46884688 | |
| Detail | Faktúra došlá | 260366 | 16.3.2026 | Kontrola, nastavenie ČOV, analýza odpadových vôd | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 542,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22026 | 16.3.2026 | Elektromontážne práce na verejnom osvetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1 410,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202616 | 16.3.2026 | Oprava poruchy na verejnom osvetlení pri vstupe do obce | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026160 | 16.3.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 183,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202617 | 16.3.2026 | Oprava optickej prípojky, kamerový systém | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 526110433 | 13.3.2026 | Vodné cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526110434 | 13.3.2026 | Vodné hasičská zbrojnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1969876634 | 12.3.2026 | Vyjadrenie k inžinierskym sieťam | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202615 | 12.3.2026 | Knihy do knižnice | JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ | 1124445399 | 22,00 EUR |
